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    吳中審計公司:開展財務審計操作流程和注意事項

    發稿時間:2019-11-14 瀏覽量:1454

     如今,伴隨著企業財務安全越來越受到企業管理層及有關部門重視,很多企業都會按時、定期開展財務審計。那么,在開展財務審計這一過程中的操作流程和注意事項有哪些?

    吳中審計公司:開展財務審計操作流程和注意事項

    一、財務審計操作流程

    1、了解:首頁審計公司對企業的經營狀況、經營環境進行具體、深入了解,并根據企業實際制定具體財務審計工作計劃,明確審計目標,細化審計重點內容。

    2、交接:審計公司委派審計小組,明確各自協作與分工,安排妥當后向企業發放《審計通知書》。對照財務審計實施計劃,對財務審計過程中的各類材料、每一個審計環節進行詳細審查,然后將發現的問題和線索進行分類記錄。

    3、確認:審計人員對記錄的問題進行再一次復查,查看其是否表述清楚,材料是否充分,規定是否正確引用,處理是否得當。審計人員根據審計過程中的相關記錄,編寫審計報告初稿。

    4、完成:審計公司與企業交換審計意見,雙方確定無誤后出具正式財務審計報告。至此,財務審計流程基本完成。

    二、注意事項

    1、內容記載含糊不清,涂改原始憑證上的時間、數量、單價、金額,或添加內容和金額,或故意掩蓋事情真相,開具陰陽發票,進行貪污作弊,有以上行為不會給予通過。

    2、單位抬頭不是本單位,數量、單價與金額不符,無收款單位簽章或模仿領導筆跡簽字冒領,這些都是不允許的。

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